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更正上個(gè)月放錯(cuò)的管理費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄是不是:借:本年利潤(rùn),貸:管理費(fèi)用;還是直接紅色更正:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,再做一筆正確的金額j進(jìn)去就可以了?

84784988| 提問時(shí)間:03/26 18:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負(fù)數(shù)),然后再做一筆正確的分錄
03/26 18:43
84784988
03/26 18:45
不好意思老師,我分錄錯(cuò)了,因?yàn)槲覀冞€是籌建期,更正分錄應(yīng)該是放:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。也是可以直接先做之前一筆相同分錄(金額負(fù)數(shù)),再一筆借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:管理費(fèi)用
鄒老師
03/26 18:46
你,可以直接這樣做一筆更正的分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:管理費(fèi)用
84784988
03/26 18:48
好的,謝謝老師
鄒老師
03/26 18:50
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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