問(wèn)題已解決

老師我們公司2023年12月份款已經(jīng)付了材料也已經(jīng)用了,但是票到2024年2月以后才取的!我要怎樣做賬

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/25 12:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前已經(jīng)做了原材料領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2024 03/25 12:43
84784961
2024 03/25 12:46
結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2024 03/25 12:47
借,應(yīng)付賬款,貸原材料。 借,原材料,貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借原材料。貸應(yīng)付賬款, 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸原材料。
84784961
2024 03/25 12:55
款12月份都已經(jīng)付了的!
84784961
2024 03/25 12:55
怎么還做現(xiàn)在還要做應(yīng)付賬款
郭老師
2024 03/25 12:55
?好,我給你寫(xiě)的是應(yīng)付賬款,沒(méi)有給你弄銀行放款錢(qián)沒(méi)有退回來(lái),用這個(gè)科目過(guò)渡一下
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