問題已解決

老師好,之前有一筆開錯(cuò)的發(fā)票沒及時(shí)作廢,也沒入賬,但報(bào)稅的時(shí)候直接扣稅了,導(dǎo)致賬上應(yīng)交稅金借方一直掛賬,現(xiàn)在把原來的發(fā)票沖紅了,怎么把分錄做平,謝謝

84785029| 提問時(shí)間:03/25 10:18
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您補(bǔ)充入賬這個(gè)發(fā)票
03/25 10:19
小林老師
03/25 10:19
然后再紅字沖回分錄
84785029
03/25 10:20
發(fā)票是18年的
小林老師
03/25 10:21
那就用以前年度損益調(diào)整
84785029
03/25 10:46
小規(guī)模不用這個(gè)科目
小林老師
03/25 10:49
那就用未分配利潤
84785029
03/25 10:49
之前我申請退稅,稅局不退,然后做沖紅也找不到對應(yīng)發(fā)票,現(xiàn)在是有電子票了,突然發(fā)現(xiàn)可以做沖紅,現(xiàn)在的問題是賬上是應(yīng)交增值稅借方有余額,多交了稅金,但因?yàn)橹暗臅?jì)沒有入賬,我這個(gè)沖紅不平
小林老師
03/25 10:50
那就補(bǔ)充原來發(fā)票入賬
84785029
03/25 11:02
補(bǔ)充原打錯(cuò)發(fā)票入賬00480152、153、154\\ 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 43683.93 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -43683.93 多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 43683.93 貸:???
小林老師
03/25 11:04
是把原來發(fā)票入賬,收入確認(rèn)
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