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老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候,如果有上期留底,怎么做賬,像圖片上面 借:應(yīng)交增值稅-銷項123500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項104133.04 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅19366.96 這樣做對嗎? 上期留底是不是直接并入進(jìn)項稅額里面呢? 加上上期留底,最終還需交稅,是這樣寫分錄嗎

84784962| 提問時間:03/25 08:59
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,一般是不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅或者銷項稅的余額的 分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅19366.96 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
03/25 09:02
高輝老師
03/25 09:03
有留抵的稅額顯示應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),也不用結(jié)轉(zhuǎn)
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