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老師,我計提本月的增值稅,有上期留抵稅額,有上期多繳稅額,分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額,應(yīng)交稅費-增值稅留底稅額,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣對嗎

84785040| 提問時間:2023 03/10 11:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023 03/10 11:36
84785040
2023 03/10 11:38
謝謝老師
樸老師
2023 03/10 11:43
滿意請給五星好評,謝謝
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