問(wèn)題已解決

老師?23年個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,獎(jiǎng)金應(yīng)該是23年12月前申報(bào)的 如果是今年3月申報(bào)的,不能合并到去年去吧 除非更正12月申報(bào)表,對(duì)吧 30萬(wàn)的免征增值稅,是普票和專票加起來(lái)30萬(wàn)吧,并且專票要交增值稅,對(duì)嗎

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:03/21 10:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在24年1月申報(bào)的都算二三年的年終獎(jiǎng)。
03/21 10:47
玲老師
03/21 10:47
因?yàn)閭€(gè)人所得稅不是在發(fā)放的次月申報(bào)嗎?
玲老師
03/21 10:47
增值稅那個(gè)你描述的是對(duì)的。專用發(fā)票發(fā)票要交稅。
84784954
03/21 10:48
過(guò)了1月就不行是吧
84784954
03/21 10:49
那就是所屬期是12月前對(duì)吧
玲老師
03/21 10:50
就是說(shuō)12月份發(fā)放了,那就屬于二三年的綜合所得。參與匯算清繳。
84784954
03/21 10:50
如果我們更正12月報(bào)表,員工重新匯算清繳可以嗎
84784954
03/21 10:54
實(shí)際是今年發(fā)放的,但我想放到去年匯算清繳,所以想更改報(bào)表,重新匯算
玲老師
03/21 10:55
那你今天發(fā)放的不行啊,銀行對(duì)不上不行。
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