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老師本年應(yīng)交增值稅,是指本年繳納的銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,在科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目里顯示這個數(shù)嗎

84785003| 提問時間:03/18 10:28
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
不是,是指實(shí)際繳納的增值稅
03/18 10:28
84785003
03/18 10:35
那這個數(shù)值,是去電子稅務(wù)局開具完稅證明,上面顯示增值稅實(shí)繳稅額嗎?
文文老師
03/18 10:39
是,電子稅務(wù)局開具完稅證明,上面顯示增值稅實(shí)繳稅額
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