問題已解決

應(yīng)收出口退稅款如何轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

84784970| 提問時間:03/14 17:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1、未實行“免、退”辦法的一般納稅人出口貨物按規(guī)定退稅的,按規(guī)定計算的應(yīng)收出口退稅額   借:應(yīng)收出口退稅款     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   2、收到出口退稅時   借:銀行存款     貸:應(yīng)收出口退稅款   3、退稅額低于購進(jìn)時取得的增值稅專用發(fā)票上的增值稅額的差額   借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)   4、實行“免、抵、退”辦法的一般納稅人出口貨物,在貨物出口銷售后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本時,按規(guī)定計算的退稅額低于購進(jìn)時取得的增值稅專用發(fā)票上的增值稅額的差額   借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)   5、按規(guī)定計算的當(dāng)期出口貨物的進(jìn)項稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   6、在規(guī)定期限內(nèi),內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額不足以抵減出口貨物的進(jìn)項稅額,不足部分按有關(guān)稅法規(guī)定給予退稅的,應(yīng)在實際收到退稅款時   借:銀行存款     貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
03/14 17:52
84784970
03/14 17:56
以前年度的應(yīng)收出口退稅款,沒退成功,但是做了借:應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 現(xiàn)在應(yīng)收出口退稅款上的余額我應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)到未分配利潤
樸老師
03/14 17:57
借記:“營業(yè)外支出”或其他適當(dāng)?shù)馁M用/損失科目 貸記:“應(yīng)收出口退稅款”
84784970
03/14 17:59
以前年度損益調(diào)整呢
樸老師
03/14 18:00
這個不用做跨年的哦
84784970
03/14 18:00
好的!謝謝
84784970
03/14 18:11
有一部分,我可以沖回那張憑證,然后補列這個嗎 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784970
03/14 18:13
還是直接借:未分配利潤,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784970
03/14 18:14
是去年的
84784970
03/14 18:20
或者說也是直接營業(yè)外支出
樸老師
03/14 18:29
金額不大可以直接計入營業(yè)外支出 金額大就計入利潤分配未分配利潤
84784970
03/14 18:43
不太能理解,從這一步 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 如何計入利潤分配未分配利潤中
84784970
03/14 18:43
可以列一個詳細(xì)的嗎
樸老師
03/14 18:43
因為是跨年調(diào)是什么會計準(zhǔn)則
84784970
03/14 18:45
應(yīng)該是企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
03/14 18:51
那就是 借以前年度損益調(diào)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84784970
03/14 18:52
哦哦!那我小的3000多,直接營業(yè)外支出
84784970
03/14 18:53
其他大得我就回沖+這樣轉(zhuǎn)回未分配利潤
樸老師
03/14 19:09
嗯,這個可以,金額小就可以
84784970
03/14 19:12
他們還說什么所得稅那部分,我好懵。
84784970
03/14 19:13
然后如果做完這一步借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 接著做借以前年度損益調(diào)貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 那我的進(jìn)項稅額不就很大嘛,是不是還有一個轉(zhuǎn)去哪里的
84784970
03/14 19:14
是要轉(zhuǎn)回進(jìn)項稅額?還是怎樣
樸老師
03/14 19:26
就是做上面進(jìn)項轉(zhuǎn)出的哦
84784970
03/14 19:33
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào) 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:利潤分配未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784970
03/14 19:33
這樣嗎 還是直接不要這一步, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 直接做 借:以前年度損益調(diào) 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:利潤分配未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
樸老師
03/14 19:40
這兩種都可以的哦
84784970
03/14 20:03
我還是很糾結(jié),如果我這樣做,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不就很大嘛 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào) 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:利潤分配未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 已讀2024-03-14 19:44
樸老師
03/14 20:08
我的意思是兩種選一種,不是讓你都做
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~