問題已解決

1、收到出口的進(jìn)項發(fā)票是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 2、計提出口退稅是 借:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅3、不退稅金額轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出年末,需要將 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

84784991| 提問時間:2017 09/21 16:47
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84784991
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
這3個科目合并嗎?還是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到某一會計科目呢?(允許填寫字?jǐn)?shù)有限,所以分兩次說)
2017 09/21 16:53
鄒老師
2017 09/21 17:28
你好,不需要把相關(guān)余額沖銷,發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就做相應(yīng)分錄就可以了
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