問題已解決
@郭老師 老師 是這樣 我們的銷項 比如說是10000 進項是3000 預(yù)繳是2000 那么應(yīng)繳應(yīng)該是5000 可是主任申報應(yīng)繳是3000 那2000是不是就是上午給我的土地成本
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速問速答是差額交稅的嗎?如果是的話,一般計稅的放到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅小想低肩金額,如果是減易計稅的,應(yīng)交稅費減易計稅,
簡易計稅的不要結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 03/14 15:38
84785042
2024 03/14 15:41
老師 我們是差額交稅 能抵扣的有進項、預(yù)繳、土地成本 辛苦老師幫我寫一下交增值稅的分錄可以嗎 我們是需要交增值稅的
郭老師
2024 03/14 15:42
差額交稅,你是一般計稅的還是簡易計稅?
84785042
2024 03/14 15:48
老師 是一般計稅
郭老師
2024 03/14 15:51
借開發(fā)成本、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項抵減金額
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項10000
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項3000
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項抵減金額2000
借應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5000
貸應(yīng)交稅費未交增值
應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅2000。
84785042
2024 03/14 16:24
老師 那交增值稅的分錄:
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款 是這樣吧
是不是就不用您上面寫的
借: 開發(fā)成本
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項抵減金額
貸:銀行存款 了呢
郭老師
2024 03/14 16:25
可以的,可以這么做。
84785042
2024 03/14 16:44
老師 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項抵減金額 (土地成本)要這樣寫是吧
不是應(yīng)交稅費-簡易計稅 (土地成本)這樣是吧
郭老師
2024 03/14 16:45
是的,對的,一般計稅的寫這個科目
84785042
2024 03/14 17:07
好的 謝謝老師 耐心的幫助 很幸運趕上您的回復(fù) 祝您生活愉快!
郭老師
2024 03/14 17:09
不用客氣
工作愉快
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