問(wèn)題已解決

我在今年2月份補(bǔ)交了22年和23年的增值稅(未開票收入),現(xiàn)在入賬,不會(huì)做,想請(qǐng)教一下所有的分錄

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:03/14 13:48
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好,這個(gè)要看之前的賬處理情況是什么樣的。 可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。
03/14 13:49
84785043
03/14 13:54
相關(guān)的城建稅和附加稅也是對(duì)應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)科目,滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 ?對(duì)嗎
張樂(lè)老師
03/14 13:55
是的,你的理解是正確的。
84785043
03/14 14:34
我們是酒水行業(yè),那對(duì)應(yīng)的收入和成本是不是也同時(shí)入賬,用以前年度損益調(diào)整科目核算
張樂(lè)老師
03/14 15:03
對(duì)是的,要用以前年度損益調(diào)整嚴(yán)格來(lái)說(shuō)。
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