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?老師,請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時未申報也未確認收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅,你看這樣做分錄對嗎

84784958| 提問時間:2023 12/26 18:59
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!為什么要做進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
2023 12/26 19:00
84784958
2023 12/26 19:01
那也就是說進項稅額不能轉(zhuǎn)出
84784958
2023 12/26 19:06
是不是這樣寫啊
丁小丁老師
2023 12/26 19:23
您好!這個是你沒有確認銷項稅額,你應(yīng)該貸記銷項稅額,然后補交增值稅
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