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實(shí)務(wù)
問題已解決
加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額,請問抵減了分錄怎么做?
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,
如果你之前沒有計(jì)提的話,把這個(gè)貸方改成其他收益。
03/12 10:54
84784993
03/12 11:00
比如說當(dāng)期銷項(xiàng)稅額315元,進(jìn)項(xiàng)稅額300元,按照可抵扣進(jìn)項(xiàng)金額300的5%加計(jì)抵減,加計(jì)抵減金額是15元,當(dāng)期增值稅為315-300-15=0,那么這個(gè)加計(jì)抵減15元會計(jì)分錄怎么寫?
郭老師
03/12 11:02
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除貸其他收益,15
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除15。
84784993
03/12 11:06
其他收益,可以用營業(yè)外收入嗎?就是第一個(gè)分錄, 借 :應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 加計(jì)抵減15? 貸:營業(yè)外15,
第二個(gè)分錄,借 :應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 15? 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅加計(jì)抵減15
這樣對嗎?
郭老師
03/12 11:10
可以的,可以這么做的。
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