問題已解決
請問現(xiàn)在我年末應交增值稅-已交稅金,借方有余額,該怎么一次性結(jié)轉(zhuǎn)。只有這個有余額,其他都沒有了
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速問速答你好,單位是預交了增值稅嗎??
03/11 09:59
84784972
03/11 10:01
沒有預繳
鄒老師
03/11 10:01
你好,既然沒有預繳增值稅,那就沒有?應交增值稅-已交稅金的借方余額才是啊?
84784972
03/11 10:04
這3個科目有余額,我現(xiàn)在要怎么結(jié)平
鄒老師
03/11 10:04
你好,既然沒有預繳增值稅,那就沒有?應交增值稅-已交稅金的借方余額才是啊?
你單位是什么業(yè)務,把增值稅計入了??應交增值稅-已交稅金 明細呢?
84784972
03/11 10:07
借貸方向,你看下,幫我看下怎么結(jié)平
鄒老師
03/11 10:08
需要先回復我這個,我才好告訴你如何處理啊?
84784972
03/11 10:12
我查下先
鄒老師
03/11 10:13
好的,麻煩查到了再繼續(xù)提問?
84784972
03/11 10:14
塑膠模具、五金模具、五金產(chǎn)品、塑膠產(chǎn)品加工;機械設計;模具零配件銷售。
84784972
03/11 10:14
這是我們的經(jīng)營范圍
鄒老師
03/11 10:14
你好,我是指發(fā)生的 經(jīng)濟業(yè)務(比如繳納增值稅),而不是經(jīng)營范圍的意思。
84784972
03/11 10:15
入這個科目我也不清楚,是以前別的會計入的
鄒老師
03/11 10:15
你好,你可以沖銷之前會計做的錯誤分錄,然后按正確的分錄處理。
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