問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師,科目余額表里有一項(xiàng)應(yīng)交增值稅–減免稅額(借方),是啥意思?應(yīng)該怎么處理呢?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:03/07 18:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你看他是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,看明細(xì)賬
03/07 18:36
84785017
03/07 18:57
是以前的購(gòu)買防偽稅控服務(wù)費(fèi)
宋生老師
03/07 18:59
你好!這個(gè)是還沒(méi)有抵扣了。
84785017
03/07 19:00
那么我應(yīng)該怎么做賬呢?還是就這樣放著?
宋生老師
03/07 19:03
你好!你實(shí)際抵扣的時(shí)候,再做對(duì)應(yīng)分錄
84785017
03/07 19:06
不好意思,老師我是小白,實(shí)際抵扣時(shí),是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)抵扣嗎?
宋生老師
03/07 19:07
你好!不是,你要填入對(duì)應(yīng)表格,才會(huì)抵扣。
84785017
03/07 19:10
是報(bào)稅的時(shí)候嗎?填到附表幾?哪一欄呢
宋生老師
03/07 19:12
你好!填入附表4,和主表應(yīng)納稅額減征額那一行
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