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老師,小規(guī)模納稅人,應交稅費(減免稅額)在借方有余額,怎么處理

84785010| 提問時間:2022 07/08 17:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 轉到營業(yè)外就可以了 采用直接減免方法的,企業(yè)得到減免時的會計分錄如下: 借:應交稅金--應交增值稅(減免稅款) 貸:補貼收入
2022 07/08 17:07
84785010
2022 07/08 17:14
這樣借方不是有減免稅款的余額。。。這個借方的余額怎么結轉
84785010
2022 07/08 17:16
這樣做的話,借方不是還是有余額嗎
樸老師
2022 07/08 17:18
同學你好 沖減了就可以
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