當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)有借方余額怎么調(diào)整?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅(減免稅)
2023 02/27 20:29
84784997
2023 02/27 20:43
未交增值稅余額轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
84784997
2023 02/27 20:43
?未交增值稅的借方余額還需要轉(zhuǎn)出去嗎?
小菲老師
2023 02/27 20:47
同學(xué),你好
和進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一起算,如果進(jìn)項(xiàng)多,掛在賬上,如果銷項(xiàng)多,就需要銀行支付稅金
84784997
2023 02/27 20:50
這是小規(guī)模,哪里來的進(jìn)項(xiàng)?
小菲老師
2023 02/27 20:53
同學(xué),你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅(減免稅)
那你做完這個(gè)分錄,和你做的銷項(xiàng)稅額抵減
84784997
2023 02/28 06:50
好的,非常感謝!
小菲老師
2023 02/28 07:34
不客氣,祝工作順利!
閱讀 485