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小規(guī)模納稅人,應交稅費-應交增值稅(減免稅額)有借方余額怎么調整?

84784997| 提問時間:2023 02/27 20:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借;應交稅費——未交增值稅,貸;應交稅費/應交增值稅(減免稅)
2023 02/27 20:29
84784997
2023 02/27 20:43
未交增值稅余額轉到哪個科目
84784997
2023 02/27 20:43
?未交增值稅的借方余額還需要轉出去嗎?
小菲老師
2023 02/27 20:47
同學,你好 和進項銷項一起算,如果進項多,掛在賬上,如果銷項多,就需要銀行支付稅金
84784997
2023 02/27 20:50
這是小規(guī)模,哪里來的進項?
小菲老師
2023 02/27 20:53
同學,你好 借;應交稅費——未交增值稅 貸;應交稅費/應交增值稅(減免稅) 那你做完這個分錄,和你做的銷項稅額抵減
84784997
2023 02/28 06:50
好的,非常感謝!
小菲老師
2023 02/28 07:34
不客氣,祝工作順利!
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