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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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速問速答應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)說明你有留底的進(jìn)項稅額,不需要調(diào)整的
2024 03/05 16:52
84785010
2024 03/05 16:53
但是不調(diào)整我的高企年報的申報表就提示錯誤
王小山老師
2024 03/05 16:57
這個負(fù)數(shù)是由于已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅額導(dǎo)致的嗎,還是你計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額了
王小山老師
2024 03/05 17:01
如果必須調(diào)整這個負(fù)數(shù),你可以把應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款中
84785010
2024 03/05 17:12
是還沒認(rèn)證的老師。。
王小山老師
2024 03/05 17:13
那就直接轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款吧,等認(rèn)證了再反向沖減
84785010
2024 03/05 17:13
分錄我應(yīng)該怎么寫呢
王小山老師
2024 03/05 17:14
借:其他應(yīng)付款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額
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