問題已解決

去年12月份的時候,我賬上做了一筆暫估,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,今年我如果要沖這筆暫估的話,分錄直接做負(fù)數(shù)嗎?

84784959| 提問時間:03/05 14:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
銀行借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
03/05 14:23
郭老師
03/05 14:23
借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配。
84784959
03/05 14:25
上期做的是應(yīng)付職工薪酬,那沖的時候應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬,貸利潤分配,未分配吧?
郭老師
03/05 14:26
對的,是的,借應(yīng)付職工薪酬,貸利潤分配,未分配利潤剛才打錯了。
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