問(wèn)題已解決

23年12月做了無(wú)票成本,因款已經(jīng)支付,對(duì)方發(fā)票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),所以先做的暫估,借:原材料或者費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款。現(xiàn)在發(fā)票到了,但是到的發(fā)票和當(dāng)時(shí)暫估的金額不一致,有沒(méi)開(kāi)夠的,也有開(kāi)的多的!請(qǐng)問(wèn)怎么記賬?做分錄

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:03/05 06:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好開(kāi)多少?zèng)_多少 借應(yīng)付賬款貸原材料 借原材料貸應(yīng)付或者預(yù)付 看你當(dāng)時(shí)支付怎么掛的
03/05 06:47
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