問(wèn)題已解決

老師我們上個(gè)月有留抵稅額沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我這個(gè)月計(jì)提時(shí)應(yīng)該怎么寫分錄呢?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:03/04 14:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
為啥進(jìn)項(xiàng)留底要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
03/04 14:14
84784984
03/04 14:23
2月我們的銷項(xiàng)稅額是20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是15萬(wàn),有留抵稅額2萬(wàn),銀行實(shí)際繳稅3萬(wàn)。這個(gè)分錄具體怎么寫呢
家權(quán)老師
03/04 14:27
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3 貸:銀行存款3
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