問題已解決
老師,上個月進項大于銷項,有留抵稅額,做了進項稅轉(zhuǎn)出,這個月銷項還是小于這個留抵稅額應(yīng)該怎么做會計分錄呢
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速問速答你好,之前你的留底在哪個科目里面的?轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
06/17 15:03
84784966
06/17 15:06
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
郭老師
06/17 15:06
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784966
06/17 15:09
但是我現(xiàn)在是在進項轉(zhuǎn)出里面,不用再寫一個過渡分錄嗎?,直接就帶轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
郭老師
06/17 15:10
你好,進項轉(zhuǎn)出不是上一個月的嗎?沒有做嗎?沒有做現(xiàn)在補上。
84784966
06/17 15:13
①借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,我做了①號分錄,那這個月直接②借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月直接做②號分錄嗎
郭老師
06/17 15:17
這個月有銷項稅額,需要做我上面的結(jié)轉(zhuǎn)。
84784966
06/17 15:22
這個月
①借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
②借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
郭老師
06/17 15:23
進項轉(zhuǎn)出這個是什么意思?進項轉(zhuǎn)出它的發(fā)生額是在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該在借方。
郭老師
06/17 15:23
進項轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的增值稅,你什么原因需要進項轉(zhuǎn)出?
84784966
06/17 15:26
上個月留抵稅額做了進項轉(zhuǎn)出有余額,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅不太了解
郭老師
06/17 15:29
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
上月留底做這個。
郭老師
06/17 15:29
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
每月的做這個,其他的都不需要做,那些都刪除了吧。你做錯了的去修改。
84784966
06/17 15:30
好的謝謝老師
郭老師
06/17 15:34
不用客氣,工作愉快。
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