問題已解決
老師,之前做了成本暫估,現(xiàn)在有收到成本發(fā)票,分錄應該怎么寫
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速問速答您好,這個是什么時候暫估的呢?
03/04 13:54
84784977
03/04 16:21
去年的暫估,借,主營業(yè)務成本,貸方,應付賬款暫估,現(xiàn)在收到的2月的發(fā)票
東老師
03/04 16:21
把這個暫估的會計分錄沖銷,然后再按發(fā)票做賬就可以
84784977
03/04 19:17
好的,謝謝
東老師
03/04 20:01
不客氣,幫忙給個五星好評
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