問(wèn)題已解決

跨年收到暫估的發(fā)票,已經(jīng)用于成本了,多暫估了,現(xiàn)在怎么處理?分錄怎么寫?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/03 17:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。
2022 06/03 17:54
玲老師
2022 06/03 17:54
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),待應(yīng)付賬款負(fù)數(shù), 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款。
84785003
2022 06/03 17:56
需要寫什么關(guān)于企業(yè)所得稅分錄?
玲老師
2022 06/03 17:58
匯算清繳前回來(lái)發(fā)票。可以稅前扣除。 沒(méi)有回來(lái),發(fā)票的納稅調(diào)整調(diào)表不調(diào)賬。
84785003
2022 06/03 20:11
調(diào)賬什么意思
玲老師
2022 06/03 20:31
。匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。
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