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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,2月進(jìn)賬稅26000,銷項(xiàng)稅13000。3月進(jìn)項(xiàng)稅20000,銷項(xiàng)稅40000,3月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分別怎么做會(huì)計(jì)分錄,別扭不過(guò)來(lái),
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13000
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅26000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)26000
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)40000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅40000
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20000
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20000
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,7000
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅7000
2024 03/01 23:21
84784962
2024 03/01 23:31
2月份進(jìn)項(xiàng)稅多,多出13000,2月多的進(jìn)項(xiàng)稅留在那個(gè)會(huì)計(jì)科目里
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2024 03/01 23:32
3月要抵扣掉的,抵掉怎么做分錄
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2024 03/01 23:34
2月份的不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2024 03/01 23:45
第一個(gè)問(wèn)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就是
你再看下
前兩個(gè)分錄不就是嗎
二月份結(jié)轉(zhuǎn)了
都做了
上面都有數(shù)字
三月繳納的增值稅銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底算出來(lái)的7000
建議看下
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