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你好,老師,上個(gè)月銷售貨物,款已經(jīng)發(fā)收,貨也發(fā)了,但未開票,當(dāng)時(shí)是這樣子做的分錄:借應(yīng)收帳款-A公司10萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬,借銀行存款10萬,貸應(yīng)收帳款-A公司10萬。然后第二個(gè)月我才開發(fā)票給對(duì)方,可以這樣做分錄么?還是不需要做分錄:借:應(yīng)收帳款-A公司10萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬,借應(yīng)收帳款-A公司 -10萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10萬??

84784987| 提問時(shí)間:03/01 10:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,對(duì)的,是這么做的。
03/01 10:26
84784987
03/01 10:49
老師,你好,如果,這種情況是跨年才給開發(fā)票,我也可以這樣做么?
郭老師
03/01 10:50
可以的,這個(gè)不影響的,還是和當(dāng)年的一樣。
84784987
03/01 11:06
好的,老師,像確認(rèn)庫(kù)存商品也是這種情況,跨年了,我也是同當(dāng)年的一樣處理可以?
郭老師
03/01 11:07
是的,對(duì)的,是這么做的。
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