問(wèn)題已解決

開(kāi)的專票,不用記一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:02/26 17:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你是一般納稅人嗎
02/26 17:11
84784997
02/26 17:21
是一般納稅人
宋生老師
02/26 17:21
您好,是一般納稅人的話,抵扣進(jìn)項(xiàng)是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額
84784997
02/26 22:45
正確的分錄是什么呢?
宋生老師
02/27 08:08
你好!比如借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款等
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