問題已解決
一個公司給我們開的專票 同月又開了一張紅沖的沒有發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在已經(jīng)報稅抵扣了 稅費也交了這種情況更正怎么進行處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
你更正申報表,紅字發(fā)票需要進項稅額轉(zhuǎn)出
02/23 14:37
84784948
02/23 14:38
怎么進行更正 轉(zhuǎn)出在哪里處理
小菲老師
02/23 14:39
同學(xué),你好
申報表更正
紅字發(fā)票填在進項稅額轉(zhuǎn)出一欄
84784948
02/23 14:40
把稅額填在那里面嘛?
小菲老師
02/23 14:41
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784948
02/23 14:42
填寫在這他是黃色行嗎?
小菲老師
02/23 14:43
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784948
02/23 14:43
附表二中的異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額是不是也得填寫
小菲老師
02/23 14:45
同學(xué),你好
不是,就做附表二20欄
84784948
02/23 14:46
這個嘛?主表跟其他地方不用填了?
小菲老師
02/23 14:47
同學(xué),你好
是的,其他不用填
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