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銷售方銷售固定資產(chǎn)無票銷售但是有做無票銷售申報(bào)繳稅,我方入賬的固定資產(chǎn)為無票的,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?有對(duì)方的增值稅申報(bào)表

84785046| 提問時(shí)間:02/23 10:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 需要調(diào)增的
02/23 10:34
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