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你好,我是免征增值稅企業(yè) 公司有一些無票成本入賬和無票費(fèi)用入賬,那么在5月31號(hào)前匯算清繳 進(jìn)行納稅調(diào)增,現(xiàn)在需要預(yù)計(jì)所得稅計(jì)算,想針對(duì)無票項(xiàng)納稅調(diào)增需要繳稅嗎?

84784965| 提問時(shí)間:02/26 22:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,是需要調(diào)增的,要的
02/26 22:50
84784965
02/26 22:51
對(duì)納稅調(diào)增,要繳納所得稅嗎?
84784965
02/26 22:51
那企業(yè)如果存在虧損,那是否可以減去納稅調(diào)增的部分所得?
小鎖老師
02/26 22:53
嗯對(duì),是可以減去調(diào)增這部分
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