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增值稅申報(bào)幾分的差額,如果申報(bào)金額比發(fā)票金額多,那就是營業(yè)外支出,摘要:增值稅差額調(diào)整,借營業(yè)外支出_差額調(diào)整 貸應(yīng)交稅金_增值稅_銷項(xiàng)稅額。如果是申報(bào)金額比發(fā)票金額少,就是營業(yè)外收入。借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸營業(yè)外收入_差額調(diào)整,以上對(duì)嗎

84784966| 提問時(shí)間:2018 03/29 14:20
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
上述處理正確,用營業(yè)外收入與營業(yè)外支出核算,但另外一個(gè)科目不是銷項(xiàng)稅,是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018 03/29 14:23
84784966
2018 03/29 14:42
老師,調(diào)整的分錄是放在申報(bào)月對(duì)嗎?比如發(fā)票是1月開,增值稅2月申報(bào),那么調(diào)整分錄是放在2月嗎?
江老師
2018 03/29 14:46
發(fā)現(xiàn)問題就可以調(diào)賬處理。放在2月、3月都可以
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