問題已解決
增值稅申報幾分的差額,如果申報金額比發(fā)票金額多,那就是營業(yè)外支出,摘要:增值稅差額調(diào)整,借營業(yè)外支出_差額調(diào)整 貸應(yīng)交稅金_增值稅_銷項稅額。如果是申報金額比發(fā)票金額少,就是營業(yè)外收入。借:應(yīng)交稅費_增值稅_銷項稅額 貸營業(yè)外收入_差額調(diào)整,以上對嗎
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速問速答上述處理正確,用營業(yè)外收入與營業(yè)外支出核算,但另外一個科目不是銷項稅,是應(yīng)交稅費——未交增值稅
2018 03/29 14:23
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2018 03/29 14:42
老師,調(diào)整的分錄是放在申報月對嗎?比如發(fā)票是1月開,增值稅2月申報,那么調(diào)整分錄是放在2月嗎?
江老師
2018 03/29 14:46
發(fā)現(xiàn)問題就可以調(diào)賬處理。放在2月、3月都可以
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