問題已解決

老師, 個人交的社保記其他應(yīng)收款了, 然后其他應(yīng)收款的借方負數(shù)余額,-1150元, 怎么調(diào)整到其他應(yīng)付款賬戶?

84784971| 提問時間:02/22 15:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 你用一個往來科目就可以 不用調(diào)整
02/22 16:01
樸老師
02/22 16:01
資產(chǎn)負債表才需要重分類
84784971
02/22 16:03
老師, 怎么轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目呢
樸老師
02/22 16:07
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~