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老師好,勞務的人工成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?一部分勞務費計入生產(chǎn)成本,一部分是正常工資,這個該怎么處理?

84785038| 提問時間:2024 02/21 16:14
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木木老師
金牌答疑老師
職稱:高分通過cpa會計,cpa會計達人
同學你好,勞務人員工資,一樣是計入應付職工薪酬的,和企業(yè)員工一樣處理就可以了,只不過我們不用承擔社保公積金。
2024 02/21 16:16
84785038
2024 02/21 16:18
是的,我知道老師,我的意思是計入生產(chǎn)成本那部分該怎么處理?
木木老師
2024 02/21 16:20
借:制造費用 貸:應付職工薪酬 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 同學是說這個分錄嗎
84785038
2024 02/21 16:22
還有一個問題老師,比如我們這個員工工資是500,您上面這個結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就相當于計提了200的工資,再計提工資時我只需再計提300對嗎老師
木木老師
2024 02/21 16:28
我沒太懂同學的意思。 這個勞務人員,應該是按照所在部門計入的。 除非比如這個人是個機修師傅,前兩周負責生產(chǎn)部門設(shè)備保養(yǎng),后兩周負責管理部門設(shè)備維護。 這樣的話,可以按照同學這個思路計提工資。 負責生產(chǎn)部門時,計提200,負責管理部門時再計提300。
84785038
2024 02/21 16:32
就是按工時分,這個員工在生產(chǎn)這個產(chǎn)品是占用工時折合工資為200,那這200不是應該計入產(chǎn)品的成本嗎?然后這個員工其余工時全部為研發(fā)產(chǎn)品,那剩余的300工資不應該正常計入研發(fā)費用嗎?
木木老師
2024 02/21 16:34
哦哦,明白了,沒錯,同學處理的很對
84785038
2024 02/21 16:35
實操中,我這結(jié)轉(zhuǎn)人工成本和計提工資很可能是分開做在不同憑證里,這之間需要寫什么說明嗎或者要什么原始憑證作為補充嗎?
木木老師
2024 02/21 16:40
沒必要吧,同學可以在計提這個職工工資時,寫個二級明細,應付職工薪酬-某某,便于我們核對就可以了。 至于憑證,不是有勞務合同和打款記錄嗎,足以證明我們處理的真實性。
84785038
2024 02/21 16:44
我們是按照部門計提工資
木木老師
2024 02/21 16:48
哦,我的意思就是同學做個類似的方便核對就可以了,或者是備注一下。 其他的沒必要,因為我們是據(jù)實做賬,又沒弄虛作假。
84785038
2024 02/21 16:51
就是我想知道大生產(chǎn)企業(yè),應該很多這種人工成本結(jié)轉(zhuǎn)的賬務處理,他們是月末計提工資時一并結(jié)轉(zhuǎn)人工成本和研發(fā)費用等嗎(做在一個憑證里),附上生產(chǎn)部門提供的工時簽到單據(jù)作為憑證,他們是這樣處理嗎還是有其他處理辦法?
木木老師
2024 02/21 17:13
是的,就是月末一并計提。 像同學說的這種一個人產(chǎn)生兩種費用的,按工時比例分攤。 或者全額計入研發(fā)費用,因為反正都是生產(chǎn)部門的考勤記錄。
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