問題已解決

23年做了進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減,23年底的時(shí)候還有余額,當(dāng)時(shí)貸方計(jì)入了營業(yè)外收入,今年沒有加計(jì)抵減政策了,要把去年加計(jì)抵減的余額沖掉,分錄應(yīng)該怎么做呢?

84784959| 提問時(shí)間:02/19 13:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 做紅字分錄
02/19 13:39
84784959
02/19 13:39
營業(yè)外收入跨年了,可以直接沖嘛?
小菲老師
02/19 13:40
同學(xué),你好 用以前年度損益調(diào)整
84784959
02/19 13:42
需要手動結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嘛?具體的分錄是什么樣?
小菲老師
02/19 13:42
同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下
84784959
02/19 13:45
您看一下老師
小菲老師
02/19 13:46
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784959
02/19 13:47
好的,謝謝老師
小菲老師
02/19 13:47
不客氣,祝工作順利
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