問題已解決

老師,是這樣的,我們上個(gè)月銷售設(shè)備并開具發(fā)票,可是成本票,一直都沒回來,這種情況下我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

84784959| 提問時(shí)間:02/02 10:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
有暫估的就正常結(jié)轉(zhuǎn)
02/02 10:51
84784959
02/02 10:52
老師,分錄該怎么寫
樸老師
02/02 10:54
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
84784959
02/02 11:24
最重要是這一步吧,借庫存商品,貸成本 之前簽的合同10萬元,還沒開發(fā)票,但是付了款,借應(yīng)付貸銀存 我暫估的話是借原材料貸應(yīng)付~暫估嗎? 那之后發(fā)票回來要把之前的全額沖了嗎?
樸老師
02/02 11:26
你這個(gè)是沖減成本的分錄 暫估的話除非多暫估了 不然不會(huì)做借庫存商品貸成本
84784959
02/02 14:27
老師,那您給寫的那一步,那它的金額怎么估算出來呢
樸老師
02/02 14:28
看實(shí)際的金額哦 不用自己算
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