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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師,我想問(wèn)一下,產(chǎn)生滯納金怎么入賬。還有以前的增值稅,附加稅,現(xiàn)在交怎么做賬。
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速問(wèn)速答借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行還款,什么原因需要補(bǔ)交?
01/29 15:52
84784980
01/29 15:52
以前的費(fèi)用增值稅轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái)的
郭老師
01/29 15:54
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
貸銀行存款
84784980
01/29 16:11
印花稅怎么做分錄
84784980
01/29 16:12
以前的印花稅怎么做分錄?現(xiàn)在的怎么做
郭老師
01/29 16:15
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行
84784980
01/29 16:17
印花稅直接以前年度損益調(diào)整然后貸銀行?
郭老師
01/29 16:17
是的,對(duì)的,印花稅可以不用計(jì)提。
84784980
01/29 16:19
那老師二三年的從一月份到11月份未開(kāi)發(fā)票,然后補(bǔ)交了增值稅,附加稅,和水利,產(chǎn)生了增值和城建稅滯納金怎么做分錄?涉及以前年度損益調(diào)整么?
郭老師
01/29 16:23
借預(yù)收賬款,
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
其他的和上面一樣。
84784980
01/29 16:27
老師就是23年從一月份到11月份做了無(wú)票收入,然后補(bǔ)了增值稅,附加稅,水利和印花稅,怎么做分錄呢
郭老師
01/29 16:29
你好,是不是跨年了?
借預(yù)收賬款,
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
貸銀行存款
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi),水利建設(shè),
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
具體的還有哪一個(gè)稅款滯納金的寫(xiě)了,借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行放款。
84784980
01/29 16:31
這個(gè)無(wú)票收入是24年一月份交的,但是我把無(wú)票收入做到23年的12月份了,這算跨年么?也沒(méi)有23年匯算清繳
郭老師
01/29 16:36
所屬期幾月份申報(bào)的?是12月份嗎?
郭老師
01/29 16:36
看下你交稅款的所屬期。
84784980
01/29 16:38
24年一月份報(bào)的23年一月份到11月份的無(wú)票收入
郭老師
01/29 16:39
你好,我想問(wèn)的是稅款所屬期,如果你稅款所屬期是一月份,按照我上面的來(lái)。
郭老師
01/29 16:39
不管你是什么時(shí)間繳納的。
84784980
01/29 16:40
稅款所屬期是23年一月份到11月份。。剛才說(shuō)錯(cuò)了。
郭老師
01/29 16:46
你好,那就按照我上面寫(xiě)的來(lái)
84784980
01/29 16:51
好的,謝謝老師。我無(wú)票收入寫(xiě)的應(yīng)收賬款,可以么
郭老師
01/29 16:52
可以的,可以這么做的
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