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老師,員工聚餐,在自己酒店吃的飯沒有花錢,憑證只有一張流水小票,怎么做賬,

84785022| 提問時間:01/28 08:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個仍然是正常的賬務處理的,只是說,你年末匯算清繳的時候,要調(diào)增的
01/28 08:41
王超老師
01/28 08:56
你視同銷售,那你還不如開發(fā)票出來,寫個人的名字
王超老師
01/28 09:05
你們自己福利的話,直接是 借:管理費用---福利費 貸:應付職工薪酬 這樣處理的
王超老師
01/28 09:41
這種直接是拿小票就可以入賬的
王超老師
01/28 09:42
是啊,你用我給你的分錄的
王超老師
01/28 09:47
不客氣 記得五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d
王超老師
01/28 10:15
可以給我看一下完整的截圖嗎
王超老師
01/28 10:43
你看一下圖片,我都可以看到你桌子上的東西了
王超老師
01/28 10:45
你桌子上面的夾子都看到了
王超老師
01/28 10:55
這個 是可以的呢的
84785022
01/28 08:55
老師我現(xiàn)在做的是直接視同銷售了
84785022
01/28 08:56
但是我覺得不應該是我們的收入,應該是福利,但是又不會做,因為沒有花錢
84785022
01/28 09:03
我都不知道該咋做這個帳 福利費,但是手里只有一張流水小票
84785022
01/28 09:34
那我需要有什么憑證來入帳
84785022
01/28 09:35
我現(xiàn)在手里只有一張上面寫的接待的流水小票,然后總經(jīng)理寫了一個年會吃飯
84785022
01/28 09:42
那我,直接借管理費用,貸職工福利費嗎
84785022
01/28 09:47
好的,好的,謝謝老師
84785022
01/28 09:59
老師,你看我這樣做對嗎?
84785022
01/28 10:00
那我最后是不是會掛應付職工薪酬這個科目,怎么從這個科目里面轉(zhuǎn)出來
84785022
01/28 10:43
老師,兩張圖片我都截圖截的挺完整的呀,
84785022
01/28 10:44
哈哈,那我重新拍個
84785022
01/28 10:45
老師,這個可以嗎
84785022
01/28 10:46
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