問題已解決

我們和客戶簽合同并約簽訂后馬上預(yù)付30%給我們公司,但是這筆款要開發(fā)票才行,現(xiàn)在我們開票了,但項(xiàng)目沒有啟動(dòng),不能確認(rèn)收入,所以現(xiàn)在這30%要怎么報(bào)稅?

84784984| 提問時(shí)間:01/26 20:58
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),增值稅正常報(bào)。但是不確認(rèn)會(huì)計(jì)收入。 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
01/26 21:00
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