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建筑公司2023年時做了幾個項目,其中有3個項目已完工,當該項目成本未開票,令2個項目剛開工,開出了成本發(fā)票,但是會計確定了這幾個項目的收入,成本就全部一起合并結轉成本了,現(xiàn)在2024年那3個完工項目的成本發(fā)票才開來,我要怎么入賬的,我想在收入是做好項目分開結轉收入,成本也是分項目入賬,我現(xiàn)在這些已經(jīng)完工的項目成本該怎么做分錄,怎么結轉

84785038| 提問時間:01/26 16:01
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好? ?這個一般是按照完工百分比來結轉成本的 需要其他部門給到財務數(shù)據(jù)? 已經(jīng)完工百分之幾十了? 再去結轉成本的 分項目來的
01/26 16:04
王璐璐老師
01/26 16:15
加油? 等你的好評哦
84785038
01/26 17:21
主要是前邊那個會計已經(jīng)把成本混淆了,完工的項目24年開票,已經(jīng)結轉了別的項目的成本了,我現(xiàn)在不想改2023年的數(shù)據(jù)了,只想從2024年好好分清楚入賬,該怎么弄呢老師
王璐璐老師
01/26 17:24
如果你們按照開發(fā)票的來結轉成本的話 有些建筑行業(yè)確實也是這樣的哈? 涉及到利潤的話就會要暫估什么的? ?你如果想重新改變一下 就從新項目開始用完工百分比確認是最好的? 因為你現(xiàn)在也不想改賬了
王璐璐老師
01/26 17:32
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