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老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸方有余額,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理

84784993| 提問時(shí)間:01/23 14:43
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 借:主營成本(或xx資產(chǎn)、xx費(fèi)用等科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 在年末,需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
01/23 14:44
84784993
01/23 14:46
我現(xiàn)在未交增值稅的余額是平的,這是很早之前的一筆分錄今天一看有余額,想調(diào)整一下
劉艷紅老師
01/23 14:47
你現(xiàn)在是要調(diào)平,是吧
84784993
01/23 14:48
是的,想把這個(gè)科目調(diào)平
劉艷紅老師
01/23 14:50
通過營業(yè)外收支來調(diào)平就可以
84784993
01/23 14:51
那就是借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸營業(yè)外支出
84784993
01/23 14:52
我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在貸方,是從借方轉(zhuǎn)出吧
劉艷紅老師
01/23 15:02
是的, 是的, 只要調(diào)平就可以了
84784993
01/23 15:24
貸方是營業(yè)外支出吧
劉艷紅老師
01/23 15:26
貸方要計(jì)營業(yè)外收入了
84784993
01/23 15:26
好的,多謝,我說覺得有點(diǎn)不對(duì)
劉艷紅老師
01/23 15:27
不客氣,很高興幫您
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