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老師,公司外購的手機有兩種,價值5000和10000的,手機,贈送給購買我們的主營產品達到一定量的客戶,這個手機做招待費可以嗎?稅務上需要注意啥?

84784997| 提問時間:01/23 08:59
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
1、企業(yè)購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:主營業(yè)務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。 還要按偶然所得申報個稅
01/23 09:01
84784997
01/23 09:20
職工福利需要申報個稅嗎?
家權老師
01/23 09:24
這個是贈送給客戶,所以要申報個稅
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