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我現(xiàn)在申報增值稅,比如有2萬開票收入,申報98萬無票收入,我現(xiàn)在填報顯示不能大于2萬

84785020| 提問時間:01/15 22:36
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,導入申報的吧,這個是不能大于開發(fā)票金額
01/15 22:37
王璐璐老師
01/15 22:37
你你是一般納稅人還是小規(guī)模的呀
84785020
01/15 22:38
小規(guī)模,對
84785020
01/15 22:38
老是申報不過
王璐璐老師
01/15 22:40
你這個是超過了免稅金額的
王璐璐老師
01/15 22:40
你申報界面給我看一下
王璐璐老師
01/15 22:41
小規(guī)模納稅人無票收入報稅時應該填寫在(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)一欄里,或者免稅銷售額第9欄及下面的三個相關欄內(nèi).
84785020
01/15 22:42
強制申報了,會不會有什么影響
王璐璐老師
01/15 22:43
沒什么關系羅,最多就是以后看到寫到地方了叫你去改報表兒子
王璐璐老師
01/15 23:08
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