問題已解決
無票收入九月份已經(jīng)申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多算了,這個月申報增值稅怎么填報
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速問速答你好,你在這個月修改吧紅沖之前多做的無票收入就行。然后在這個月無票收入填寫負(fù)數(shù)。
05/08 09:09
84784995
05/08 11:23
申報增值稅時,在無票收入處填上負(fù)數(shù)
郭老師
05/08 11:24
是的,對的,是這么做的。
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