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老師結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配—未分配利潤按哪個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)呀?

84785001| 提問時間:01/14 14:46
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),你好,年末,將本年利潤科目的余額全部轉(zhuǎn)入利潤分配—未分配利潤科目,結(jié)轉(zhuǎn)后,本年利潤科目無余額
01/14 14:46
84785001
01/14 14:47
我要提取法定盈余公積,我按那個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn),我們本年是有盈利的
桂龍老師
01/14 14:50
提取盈余公積 借本年利潤 貸盈余公積 按照本年利潤的10% 然后將本年利潤科目的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤
84785001
01/14 14:58
還有老師,我們有一個公司沒有業(yè)務(wù),但是報個稅的時候零申報報不過去,我就給增一個老板5000塊錢,這工資用做到賬里不,實際是沒給他發(fā)的
桂龍老師
01/14 14:59
同學(xué),你好,沒有發(fā)放,工資就是0申報,就報你們老板的就行了。
84785001
01/14 15:00
那我用做到賬里面嗎
84785001
01/14 15:00
還是不用管他
桂龍老師
01/14 15:00
0申報,表示沒有發(fā)放工資,沒有發(fā)生賬務(wù)啊,不用做賬務(wù)處理
84785001
01/14 16:26
但是我不是零申報呀?我不給報5000的工資嗎?
桂龍老師
01/14 16:33
工資申報是據(jù)實申報,沒有發(fā)放是不能申報的,你這是虛報,建議你更正成0申報
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