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請(qǐng)問老師,增值稅附表三里的這個(gè)扣除項(xiàng)指的是什么?

84785003| 提問時(shí)間:01/12 21:41
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),這是采用差額扣稅的企業(yè),對(duì)應(yīng)的扣除項(xiàng)目就填寫這里。
01/12 21:42
84785003
01/12 21:46
可是我們沒有才用過差額扣稅啊,怎么會(huì)有數(shù)呢
84785003
01/12 21:46
我們從來都沒有填過這個(gè)表
立峰老師
01/12 21:48
你好同學(xué),如果沒有這個(gè)數(shù)自動(dòng)生成的數(shù),等于未扣除數(shù)
84785003
01/12 21:59
怎么產(chǎn)生的未扣除數(shù)呢?
立峰老師
01/12 22:00
比如本月1000萬,由于我們開的有發(fā)票,所以這個(gè)數(shù)會(huì)自動(dòng)帶出來
84785003
01/12 22:03
沒太明白什么意思
立峰老師
01/12 22:06
你好同學(xué),這是期初數(shù),說明以前有人填過。
84785003
01/12 22:06
我查一下以前的報(bào)表發(fā)現(xiàn)這是17年8月份的不含稅銷售收入,為什么會(huì)填到這呢?還一直帶到了現(xiàn)在的報(bào)表上
立峰老師
01/12 22:06
那是以前誰填的,沒有用,就一填保留著。只要不理他,不影響納稅。
84785003
01/12 22:12
沒有風(fēng)險(xiǎn)吧?
立峰老師
01/12 22:14
沒有風(fēng)險(xiǎn)。如果以前是錯(cuò)的,不該填填了,可以去大廳修改?;蛘咛钬?fù)數(shù)沖掉。不理他也是可以的。
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