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請問,第四季度預繳企業(yè)所得稅時,研發(fā)費用可以用嗎?在哪里申報?

84785017| 提問時間:01/12 11:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 可以 企業(yè)享受研發(fā)費用加計扣除政策采取“真實發(fā)生、自行判別、申報享受、相關資料留存?zhèn)洳椤钡霓k理方式,由企業(yè)依據(jù)實際發(fā)生的研發(fā)費用支出,自行計算加計扣除金額,填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》享受稅收優(yōu)惠,并根據(jù)享受加計扣除優(yōu)惠的研發(fā)費用情況(前三季度)填寫《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》(A107012)。
01/12 11:53
84785017
01/12 11:54
可以彌補以前年度虧損嗎?
小菲老師
01/12 11:55
同學,你好 如果最后盈利,是可以彌補以前年度虧損
84785017
01/12 12:27
請問,計提的分紅收益,可以免稅嗎?
小菲老師
01/12 12:31
同學,你好 股東分紅嗎??
84785017
01/12 12:53
對的,老師
小菲老師
01/12 12:54
同學,你好 不免稅的
84785017
01/12 13:00
不免稅?不是吧老師
小菲老師
01/12 13:28
同學,你好 分紅,繳納20%個稅
84785017
01/12 13:45
哦哦,我們是企業(yè)收到的分紅。
小菲老師
01/12 14:25
同學,你好 那不需要的
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