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異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出后,經(jīng)核實允許繼續(xù)抵扣的,重新確認(rèn)用于抵扣,會計分錄咋做

84785016| 提問時間:01/11 19:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好你這個轉(zhuǎn)出的時候是怎么做的分錄?
01/11 19:16
84785016
01/11 19:19
借 原料 貸 進項稅轉(zhuǎn)出
宋生老師
01/11 19:22
你現(xiàn)在借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額,貸原材料
84785016
01/11 19:26
是做進項稅額 還是做:借 進項稅轉(zhuǎn)出?
84785016
01/11 19:27
為啥不做 借 進項稅轉(zhuǎn)出啊
宋生老師
01/11 19:27
你好,你不是要繼續(xù)抵扣嗎?
84785016
01/11 19:38
是的,我看政策是要重新勾選抵扣
84785016
01/11 19:39
那報稅咋填啊,勾選之后,系統(tǒng)是不是自己調(diào)到附表2的第二行啊
84785016
01/11 19:39
還需要填23a嗎?
宋生老師
01/12 07:21
你好!重新認(rèn)證后,正常讀入就可以了
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