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稅務(wù)局通知取得異常增值稅扣稅憑證要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做賬

84785021| 提問時(shí)間:07/14 17:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話之前是做的原材料借方還是成本費(fèi)用?。? 需要看這個(gè)
07/14 17:33
84785021
07/14 17:34
之前是做的原材料
小鎖老師
07/14 17:35
借 原材料? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785021
07/14 17:43
如果是修理用的材料可以借管理費(fèi)用嗎
小鎖老師
07/14 17:43
可以,那個(gè)是可以做管理費(fèi)的
84785021
07/14 18:49
后面還要做什么分錄
小鎖老師
07/14 21:52
借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 借??應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 其他沒了
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