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第四季度交了3500的增值稅。200元附加稅。怎么做分錄呢。還要計(jì)提嗎。分錄寫在12月份還是1月份呢

84785006| 提問時間:01/11 17:21
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閆鵬輝老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅的分錄如下: 1.借:應(yīng)收賬款貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3.借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款 3. 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加
01/11 17:26
84785006
01/11 17:39
老師,附加稅和增值稅可以做到一起嗎 。第1,2,是做在12月份,第3,4是交款了是做在一月份嗎
84785006
01/11 17:44
交了3700的稅,應(yīng)收帳款寫什么金額呀
閆鵬輝老師
01/11 21:26
應(yīng)收賬款是發(fā)票金額,3、4可以做在一月份
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