問題已解決

老師,公司兩套賬,今天發(fā)現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)有一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這一些發(fā)票都是在內(nèi)賬里面了,外帳沒做,但是外帳現(xiàn)在已經(jīng)是負(fù)了,這些發(fā)票我該怎么處理?小規(guī)模

84784984| 提問時(shí)間:01/11 08:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?實(shí)際有業(yè)務(wù)的話,你外賬補(bǔ)上。
01/11 08:52
84784984
01/11 08:59
有,但是錢是私戶付的
郭老師
01/11 09:01
你好,帶其他應(yīng)付款就可以的。
84784984
01/11 09:07
借,管理費(fèi)用/在建工程(根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì))貸:其他應(yīng)付款?那這個(gè)其他應(yīng)付款是不是一直掛著了
郭老師
01/11 09:10
你好,你們單位還錢不就可以了?
郭老師
01/11 09:10
不需要還錢給個(gè)人嗎?
84784984
01/11 09:18
不用,私戶也是老板的
郭老師
01/11 09:19
不用還錢的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
84784984
01/11 09:20
我已經(jīng)報(bào)完稅了,可不可以下個(gè)季度在做,發(fā)票是23年的
郭老師
01/11 09:21
可以的,可以這么做的。
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